2025/15698
| Estremi | 2025/15698 |
|---|---|
| Ripartizione | Municipio 1 (Murat, San Nicola, Libertà, Madonnella, Japigia, Torre a Mare) |
| Oggetto | PSZ 21.59 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 7983.04 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTE DELLA QUOTA SOCIALE RETTE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' UTENTI DIVERSAMENTE ABILI RESO NEL PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2025. |
| Responsabile procedimento | Favia Anna Lisa Teresa |
Contenuto inserito il 16-12-2025 aggiornato il 16-12-2025